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《网宿科技2010年年度报告》(摘要)
发布时间:2011年04月01日 15:50:17

(电子商务研究中心讯)  §1重要提示

  1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

  1.2公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.3公司负责人_____刘成彦___、主管会计工作负责人____黄琪____及会计机构负责人(会计主管人员)___高志杰_____声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2公司基本情况简介

  2.1基本情况简介

  2.2联系人和联系方式

  §3会计数据和业务数据摘要

  3.1主要会计数据

  单位:元

  3.2主要财务指标

  非经常性损益项目

  √适用□不适用

  单位:元

  采用公允价值计量的项目

  □适用√不适用

  §4董事会报告

  4.1对经营情况及未来发展情况讨论与分析

  一、公司经营情况

  2010年是公司上市后第一个完整的运营年度。这一年,中国互联网行业持续发展,截止2010年12月互联网普及率攀升至34.3%较2009年提高5.4个百分点;中国网民规模达4.57亿人,较2009年底增加7330万人;宽带网民规模为4.5亿人,有线(固网)用户中的宽带普及率达98.3%(摘自CNNIC第27次报告)。

  这一年,随着互联网行业的持续发展,本公司的生产经营发展平稳,市场规模保持持续增长,进一步巩固了公司在行业中的地位,综合竞争力得到加强。公司全年实现销售收入3.62亿元,比2009年增加26.22%,企业市场占有率不断提升。基本完成了公司设定的目标。公司产品结构继续优化,公司毛利率较高产品CDN全年实现销售收入1.88亿同比2009年的1.36亿增加5185万元;占全部销售收入的比例从2009年的47.41%,增加到2010年的51.87%。公司IDC产品的销售收入1.67亿与2009年1.49亿同比增加1811万元基本保持稳定。公司2010年归属于上市公司股东的净利润3,827.41万元比2009年的3,885.13万元下降1.49%。

  2010年,公司在技术研发、业务平台建设、客户服务能力等方面获得较大提升。服务集群大型化、内容路由技术优化、协议支持全面化等CDN技术的成功开发和应用,为公司业务平台的升级和扩容提供了有力保障。2010年,CDN业务平台建设取得重大进展,公司平台的支撑及可扩展能力达到1000G,实际运行峰值超过600G。业务平台规模的升级和服务能力的增强,使得公司服务能力快速增长;以WSA、CATM、DAA为代表的新产品、新技术先后推出,迅速获得用户认可,进一步扩展了公司的业务领域。服务能力的快速增长和业务领域的扩展,为公司今后的经营发展打下了坚实的基础。

  2010年,公司IDC产品的毛利率由2009年的20.01%上升到2010年的23.43%,已基本趋于稳定。CDN产品的毛利率由2009年的49.16%下降至2010年的38.37%。由于CDN产品毛利率的大幅下降,公司综合毛利率由2009年的33.8%下降到2010年的30.95%。报告期内毛利率下降的主要原因有:

  1、随着互联网行业的发展,公司主营产品CDN行业市场竞争日趋激烈,CDN行业销售价格同比下降幅度20%左右。在这样的背景下,公司也采取了适当降价措施以应对市场竞争。在销售单价下降的同时,公司电信资源采购价格也有所下降,其降幅低于销售价格的降幅。另一方面,价格相对较低、毛利率较低的产品成长较快,占公司CDN产品销售比重增加,这也在一定程度上拉低了CDN产品的整体毛利率。

  2、公司固定资产折旧增加导致营业成本增加。为进一步拓展业务,2010年,公司CDN加速节点投入4769万元,IDC业务平台投入1203万元。2010年公司固定资产折旧成本2,832万元比2009年的1,489万元增加了91%,但由于投资到项目达到预期收益尚有一段时间,公司营业收入同比增长为26.22%,这对公司毛利率的下降造成较大影响。

  3、市场的逐渐透明导致行业内客户要求降价。随着行业内公司的上市,主营产品的毛利率已成为公开信息,业内客户不断要求公司降低其服务价格;同时客户在其采购的公开招标中也会根据掌握的信息对招标价格做调整,为此,公司的投标价格也相应下调,导致公司毛利率的下降。

  报告期内公司营业收入同比去年增长26.22%,利润总额基本与去年持平,其主要原因为:

  1、公司毛利率下降导致利润率的下降。

  2、2010年研发投入2,330.46万元,同比增长55.68%

  增值电信服务属于技术驱动型行业,尤其是CDN行业。技术的领先程度决定了公司服务的方式、成本,直接影响到服务商在行业中的竞争地位。为提升公司服务的功能和性能,满足市场不断变化的需求,公司于2010年开展了流媒体加速平台、WSA全站加速解决方案以及海外加速平台等多个细分领域的研发工作。2010年公司研发投入2,330.46万元,同比2009年的1,497万元增加55.68%,占销售收入的比重为6.43%,2009年度研发费用占销售收入的比重为5.22%。这在一定程度上影响了公司的净利润。

  3、公司管理费用增加。

  为进一步规范公司管理,适应公司不断扩展地业务需求,2010年公司调整组织架构,由原来的按各分公司为考核主体变更为按不同事业部考核,并相应增加管理人员。公司2010年末人员582人,比2009年的520人增加了12%,此外,根据行业发展趋势,公司于2010年提升了管理人员的工资水平,由此导致了2010年公司管理人员工资、公积金、社保费用、职工教育经费、福利费等较去年同期增加383.75万元。2010年公司管理费用较2009年度增加1,361.66万元,增加比例44.26%。管理费用占营业收入的比例为12.25%比2009年的10.72%增加1.53%。

  4、公司营销费用增加。

  为抓住行业良好的发展机遇,进一步提高市场份额,公司进一步扩充营销队伍数量,调整营销人员结构,加强对营销团队的管理和培训,以持续提高公司营销网络的整体营销能力。2010年公司营销费用为3,040.85万元,较2009年度增加1,093万元,增长比例56.09%,营销费用占营业收入的比例为8.39%比2009年的6.79%增加1.6%。

  二、对公司未来发展的展望

  (1)行业的趋势发展

  1)互联网用户规模稳步增长,应用多样化

  据CNNIC提供的第27次互联网调查报告显示,截至2010年12月,中国网民规模达到4.57亿,人全年新增网民7330万,年增幅19.1%。截至2010年底,我国网民规模已占全球网民总数的23.2%,亚洲网民总数的55.4%;互联网普及率也持续攀升至34.3%,较2009年提高5.4%;宽带网民规模为4.5亿,有线(固网)用户中的宽带普及率达到98.3%;手机网民规模达3.03亿,较2009年底增加了6930万人。手机网民在总体网民中的比例进一步提高,从2009年末的60.8%提升至66.2%。

  2010年,互联网应用多样化情况显着。网上娱乐类应用使用率首次出现下降,以网络购物(团购)、微博为代表的新应用日益受到网民青睐。其中网络购物应用增长居于首位,带动了网上银行、网上支付等应用的发展,更多的传统经济活动步入了互联网时代。搜索引擎成为网民第一大应用。电子邮件、网络视频、网络广告、网络新闻、即时通信等成熟应用逐渐成为人们的一种习惯。据统计,2010年我国网民平均每周上网时长为18.3个小时,已经超过了世界上许多互联网发达国家和地区网民的平均上网时长。

  2)互联网范围继续扩展,业务平台建设前景广阔

  随着三网融合、移动互联网、物联网平台建设与应用逐步增长,互联网的概念已不再限于计算机的网络互联,网络终端日益丰富。特别是受到云计算等新技术的推动,互联网基础平台建设也在不断发展创新。平台化、融合化、移动化、宽带化、泛载化正在成为互联网发展的新趋势。

  规模扩大,应用多样,概念延伸,展示出中国互联网行业正处于高速发展之中。但是,通过横向对比不难看出,虽然我国宽带普及率已经高达98.3%,全国平均互联网平均连接速度仅为100.9KB/s,远低于全球平均连接速度(230.4KB/s),更加低于平均连接速度超过7.5Mbps的韩国、中国香港和日本等发达国家和地区。庞大的网民数量在支撑起应用规模的同时,也对网络基础资源及业务平台产生了更高需求。

  3)国家重视并鼓励互联网产业的发展

  国家政策在互联网管理中发挥主导作用。一直以来,国家不断大力倡导和积极推动互联网在中国的发展和广泛应用,不断出台扶植政策。2010年1月,国务院决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合,促进信息和文化产业发展。2010年6月国务院发布《中国互联网状况》白皮书中强调:“中国政府将一如既往地促进互联网发展,鼓励运用新技术提供新服务,满足人们不断增长的多样化需求。”2011年3月17日,我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》正式发布。针对未来五年的信息通信产业发展,规划纲要提出,构建下一代信息基础设施,加快经济社会信息化,加强网络与信息安全保障,培育壮大高技术服务业,培育发展战略性新兴产业。可以预见,在政府的积极推动及明确的政策引导下,中国互联网将逐步走上规范、健康、全面、持续、快速发展之路。

  (2)公司未来发展机遇和战略

  伴随着宏观经济形势持续向好和国家扩大内需政策效力的逐步释放,社会对信息产品与互联网的消费需求也进一步释放,推动了信息产品消费与互联网应用的稳步提升。

  以云计算为代表的新技术推广,为互联网应用快速发展提供了有力的技术保障。应用的多样性吸引着越来越多的网民,使我国网民规模持续扩大,进而推动着互联网企业对基础网络资源和业务平台规模与功能需求的增长。同时,随着移动互联网发展的加快,三网融合的全面展开、农村信息化逐步加强,以及电子商务的普及,市场对新的业务平台需求也在快速增长。

  基于上述良好的发展机遇与挑战,依据企业发展战略目标与发展规划,结合实际经营情况与市场变化,2010年公司对经营管理、技术服务等工作进行了优化与调整,通过不断对服务平台的技术改造,扩大平台规模,充实完善服务内容等方式使企业在的核心竞争力得了较大提升。2011年企业将通过以下具体工作,继续强化各项工作,逐步实现“成为卓越的互联网业务平台提供商”这一企业战略目标:

  ?_持续不断进行技术创新,进一步提升企业核心竞争力,成为国内自主知识产权技术最密集、新应用实现能力最强、产品线最丰富的互联网业务平台综合服务商;

  ?_根据市场需求,不断扩大业务平台与服务的规模,进一步加速技术、运维、销售、服务网络平台的建设,使之成为国内最大的互联网业务平台,使得服务能力在目前的基础大幅提升;

  ?_充实完善服务内容,针对客户的迫切需求,不断推出、完善像WSA、CATM这样的新产品、新技术,打造优质服务,提升服务质量和客户体验效果;

  ?_继续完善内控机制和现代化管理系统,秉承公司“扎实稳健、和谐融洽、志存高远、厚积薄发”的企业文化理念,不断加强企业内部的创新精神与协作精神,凝聚人才,将员工的愿景与企业远景目标有机结合在一起,保持企业稳健高速成长。

  (3)公司2011年经营计划

  根据公司三年发展规划和发展目标,结合不断发展变化的市场、应用、技术、管理、运维、营销等需求,公司将进一步夯实企业核心竞争优势,加大自主创新力度,完善新产品功能与服务能力,凝聚优秀人才,提升营销能力、完善营销体系,加强运维与服务质量,增强管理力度与效率,具体计划如下:

  1)_技术开发与创新计划

  2011年公司的研发重点将主要围绕以下工作展开:

  ?_2011年,将全面推进自主创新的全站加速解决方案—WSA的产品化。WSA是网宿科技CDN技术系列产品之一它的出现改变了采用专用网络来对动态页面进行加速的方式,通过在传输的各个环节,如协议、路由、应用等多个方面进行优化,提高网站访问速度。特别适合企业网站、政府网站和电子商务网站。

  ?_继续扩大、优化和提升CDN网络基础技术研发平台;在提升CDN底层技术研发与优化,包括服务集群优化、海量存储技术、内容路由技术、协议支持和优化等基础上,重点完善流媒体技术研发平台、网络安全研发平台、底层技术研发平台。

  ?_针对未来市场需求迫切的智能化内容管理及分发加速技术、流媒体直播技术、动态数据加速技术、CDN加速网络安全技术有重点地开展进一步研发。

  ?_推动研发成果尽快产品化,使之成为公司收入及利润的新的增长点。计划升级的产品包括:CDN网页加速产品、图片加速产品、流媒体直播、点播产品和下载加速产品。

  2)_市场开发与营销网络建设计划

  经过多年的努力,公司已经形成了拥有北京、上海、广州、深圳、厦门五个分公司及网宿软件、快游科技、南京网宿、济南网宿、香港网宿、天津网宿、福江科技、创易信通八个子公司,并在2010年完成了营销中心、CDN事业部、IDC事业部和新业务中心的调整与建设。

  2011年公司将继续建立涵盖全国的二级市场服务体系(即总部客户服务中心、分公司客户服务网),二级技术支持体系(即总部开发中心、分支机构派驻技术团队)以及二级方案设计中心(即总部行业用户解决方案及CDN应用设计中心、分支机构技术实施团队)。

  3)_运维与产品服务计划

  2011年,公司将依托正在进行的募投项目,着力提升企业服务能力与服务规模。通过业务平台规模的不断扩大,产品线的不断丰富,以及技术、运维队伍的成熟与扩展,继续加强个性化、定制化解决方案的能力。尤其是针对企业网站、政府网站和电子商务客户,公司将通过成立新的WSA产品电话呼叫中心等方法,进行更加及时、周到的定制服务。通过在运维部门开展“2011质量服务年”工作,进一步提高服务质量意识、规范服务流程、提高服务反应速度、强化运维管理。

  4)_品牌经营计划

  为完成公司品牌建设规划,2011年企业将通过以下具体工作,逐步丰满和充实“卓越的互联网业务平台提供商”这一企业形象。具体计划包括:

  通过对重点行业如政府客户、大型企事业单位、电子商务客户进行宣传推广,强化企业在前述行业中品牌形象;

  通过针对新产品、新技术进行专项宣传,在推广新产品、新技术的同时,重点强化企业核心竞争力—技术领先的品牌形象;

  通过对现有客户回访以及成熟解决方案的宣传,突出企业最具优势的个性化、定制化服务能力;

  通过着重对新的应用领域,如移动互联网、三网融合,以及新的技术方案,如云计算技术等方面的宣传,展示企业在新技术、新应用领域所具有的突出实力;

  通过对企业文化的宣传展示,加强企业凝聚力,向公众展示企业的优良风貌。

  5)_人力资源计划

  2011年,公司将加强人力资源的统筹与规划,明确各岗位职责、完善全员绩效考核体系,加强各类制度的执行、监督与核查力度,立足长期发展战略加强内部培训,通过内部岗位竞聘、绩效奖励、期权授予等方法激励员工工作热情,吸引更多的优质人才服务企业,通过企业文化建设培养员工忠诚度加强企业凝聚力。

  在人力资源的统筹与规划方面,公司采取“预算、评估、考核、调整、稳定”的方法,对现有岗位进行优化与梳理,做到人员优化、职能完善、设置科学。

  在绩效考核方面调整业务、技术、运维、客服等部门绩效考核体系与指标,使其更符合企业业务特点与服务需求;明细管理与后勤保障人员的岗位职责,针对每一项工作细节提出考核的方法。

  在员工培训方面,公司将加强员工本职与相关技能培训,挖掘个人潜能。计划定期进行包括“新技术讲座”、“运维技巧互换”、“企业相关法律培训”、“制度与管理培训”等方式,使员工的工作技能、知识层次和工作效率、工作质量进一步加强。

  在人才引进与人员招聘方面,公司将延续原有人才战略,扩充主要集中在技术、营销两个方面。在技术人才方面,公司目前正在加大引进高级专业人才的力度,逐步形成一支层次合理的技术开发队伍。在营销人才方面,公司将与专业的人力资源机构合作、聘请专业顾问人员等方式加大营销队伍的建设。

  6)_组织发展计划

  2010年,公司根据企业战略发展规划与自身经营需求,完成了IDC事业部、CDN事业部和新业务中心的组建,加强了营销中心的建设,并根据上市企业规范运作指引的要求,对公司管理、财务等重要部门进行了适应性调整。使得公司管理运营更加规范。

  2011年,在上述基础上,公司将进一步深化对整体组织架构、业务流程、运行方式的调整。通过建立全员预算与绩效考核机制,加强内部控制;通过调整管理架构,合理分配企业管理资源,优化管理信息流;在强化部门职能的同时加强协作与交流,实现公司管理的科学与高效。

  a)通过制度、内部激励机制建设,激发员工的工作热情;通过“预算评估、制定与执行审核,并使之与绩效考核相结合”的方式,加强企业财务、人力资源、管理资源的控制。

  b)根据现有服务平台、产品线和业务模式,公司将进一步完善两个事业部和新业务中心的建设,有重点地强化新产品的营销、技术支持。

  c)通过对部分部门的调整,精简管理层次,利用自身信息技术的优势,加大科技管理水平,将现有OA系统不断完善,使之应用到公司运营的各个环节。以“制度规范、流程辅助、信息高效流转”的方式,在加强各个职能部门专业化的同时,加强部门间协作与沟通,提高组织运作效率。

  三、实现2010年发展战略所需资金的计划

  公司于2009年10月30日登陆创业板,募集资金净额为人民币51265.53万元。截至2010年12月31日为止,公司累计投入募投项目资金9350.42万元;剩余募集资金41915.11万元。根据募投项目建设规划,2011年公司预计投入募投项目资金近1亿元。从目前资金使用状况分析,公司资金充裕。2011年,公司将结合2011年发展计划和未来发展战略,合理安排使用募集资金,积极推进募投项目建设和制订并实施超募资金使用方案。企业将严格按照中国证监会和深交所的各项规定管好、用好募集资金和超募资金,努力提高募集资金的使用效率,为股东创造最大效益。

  四、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

  1)市场方面

  风险主要表现为目标市场需求变化、行业竞争以及因政策调整带来的市场波动等因素影响带来的市场风险。

  a)目标市场需求变化因素:网宿科技是为互联网企业提供基础业务平台服务,因此存在着客户需求变化,而产生的风险。

  b)行业竞争因素:近年来互联网基础业务平台服务领域竞争逐步加强,客观上存在因为竞争而导致价格下降,毛利率进一步下降,利润下降、客户流失的风险。

  c)政策调整带来的风险因素主要包括:因政策变动引起的目标市场需求波动,以及国家经济调整可能引起的波动。我国互联网及其相关产业的政策法规还在不断完善过程中,随着新的政策法规不断调整,不可避免地对互联网行业带来一些影响,从而直接影响公司销售业绩的波动。

  针对市场风险,公司将从以下几个方面采取措施:

  第一,建立健全快速的市场政策分析与监测机制,严格依照国家有关法律法规经营,规避可能造成的风险。

  第二,外部信息方面,建立有效的机制捕捉市场动态,同时在与客户的互动中及时把握信息;内部,强化各部门的互动,针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险。

  第三,加大研发投入,提高产品和服务的技术含量和附加值,并通过技术进步降低成本。提高核心竞争力,提高产品抵御市场风险的能力。

  2)技术方面

  网宿科技所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点。因此,如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上,会对公司发展造成不利影响。同时,网宿科技的核心技术是公司的核心竞争力之一,如果核心技术人员的流失,将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密,将可能会给公司的生产经营造成重大影响。

  为了防止项目专有技术流失或泄密,公司采取以下措施:

  第一,公司制定了严格的技术资料管理制度,防范核心技术在传递过程中流失或泄密的风险;

  第二,公司从完善人力资源管理制度着手,与核心技术人员均签订有竞业禁止协议,明确公司与核心技术人员之间的权利义务,防止核心技术的流失或泄密;

  第三,公司积极创造适合人才竞争、人才发展的企业文化环境,增强凝聚力,防止核心技术人员流失;

  第四,将已经成型的技术、产品进行专利申请,通过法律手段对公司知识产权进行有效保护;

  第五,加快对优秀人才特别是技术研发人员、高级管理人员和市场营销人员的引进,进一步提高公司的技术水平、管理水平和销售能力,确保公司业务发展目标的实现。

  3)管理方面

  针对可能出现的管理风险,网宿科技的管理层将继续从以下三个方面采取相应措施:

  第一,严格遵照上市企业规范运作指引要求,完善法人治理结构,规范公司运作体系,加强内部控制,强化各项决策的科学性,促进公司的机制创新和管理升级;

  第二,提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力,并不断完善激励机制,以吸引高素质的职业管理人才加盟。

  第三,管理层将积极探索有效的经营管理模式,并继续聘请专业的管理咨询公司和行业专家,协助公司完善管理体系。

  4)超募资金闲置风险

  2009年10月13日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1010号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)2,300万股,募集资金净额为51,265.53万元,超出原募集计划投资项目所需金额27,021.53万元。超募资金的使用计划仍在积极筹划、调研与分析之中(关于超募资金使用相关事项详见公司2010-029公告)。如果超募资金长期闲置,有降低资金使用效率,从而影响公司净资产收益率的风险。

  解决方法:公司将本着对全体股东负责的态度按相关规定谨慎使用超募资金。目前公司计划2011年,针对超募资金项目正在进行调查。公司将根据发展规划及实际生产经营需求,尽快确定并妥善安排超募资金的使用计划项目,并提交董事会审议通过后及时披露。

  三、募集资金投资项目情况说明

  2010年网络游戏与流媒体市场受到政策、市场竞争、行业发展规律等因素影响发展速度放缓,出现了一些新的应用特点与需求。公司因此调整了流媒体、网络游戏IDC专用平台项目建设进度,并拟对部分建设内容进行完善与补充,以期更好地适应市场需求。调整部分募投项目建设计划符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定,有助于提高募集资金使用效率,符合公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。

  2010年网络游戏与流媒体市场受到政策、市场竞争、行业发展规律等因素影响发展速度放缓,出现了一些新的应用特点与需求。公司因此调整了流媒体、网络游戏IDC专用平台项目建设进度,并拟对部分建设内容进行完善与补充,以期更好地适应市场需求。

  1、通过对目标市场与客户群体进行分析,网宿科技拟将流媒体、网络游戏IDC专用平台项目建设周期调整为三年,并有针对性地调整部分专用平台的建设地点,具体调整情况概述如下:

  1)_项目建设周期从原定的两年调整为3年,第一年即从募集资金到位之日起至其后第12个月的期间,第二年、第三年依此类推。其中第一年投入项目建设资金1539.32万元,包括项目设备费用1539.32万元;第二年投入项目建设资金4767.34万元,包括项目设备费用4242.34万元,铺底流动资金525万元;第三年投入项目建设资金4767.34万元,包括项目设备费用4242.34万元,铺底流动资金525万元。

  2)_针对网络游戏专用平台建设地点进行调整,新增香港、东南亚、美洲、欧洲四个境外专用平台,原定建于汕头的网络游戏专用平台改建于福建。

  3)_针对流媒体专用平台建设地点进行调整,新增湖北、河南、山东等三个境内专用平台。原定建于镇江、汕头、太原的流媒体专用平台分别改建于浙江、福建、山西。

  2、计划建设网络游戏互联网数据中心(IDC)专用平台与流媒体互联网数据中心(IDC)专用平台。其中网络游戏互联网数据中心(IDC)专用平台建设分别选择北京、上海、福建、沈阳、重庆等地电信、联通或移动机房,每地各一处;新增香港、东南亚、美洲、欧洲四个境外机房。流媒体互联网数据中心(IDC)专用平台建设分别选择北京、上海、广州、沈阳、成都、重庆、浙江、福建、西安、山西电信、联通或移动机房,每地各一处;新增湖北、河南、山东等地,每地各一处。

  关于募投项目实施后续规划详细计划,请参见《网宿科技股份有限公司流媒体及网络游戏互联网数据中心(IDC)专用平台可研报告》。

  4.2主营业务产品或服务情况表

  单位:万元

  4.3主营业务分地区情况

  单位:万元

  4.4募集资金使用情况对照表

  √适用□不适用

  单位:万元

  4.5变更募集资金投资项目情况表

  □适用√不适用

  4.6非募集资金项目情况

  □适用√不适用

  4.7持有其他上市公司股权情况

  □适用√不适用

  4.8持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

  □适用√不适用

  4.9买卖其他上市公司股份的情况

  □适用√不适用

  4.10董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用√不适用

  4.11董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

  公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

  □适用√不适用

  §5重要事项

  5.1重大诉讼仲裁事项

  √适用□不适用

  5.2收购资产

  √适用□不适用

  单位:万元

  5.3出售资产

  □适用√不适用

  5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

  5.4重大担保

  □适用√不适用

  5.5重大关联交易

  5.5.1与日常经营相关的关联交易

  √适用□不适用

  单位:万元

  其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

  5.5.2关联债权债务往来

  □适用√不适用

  5.6委托理财

  □适用√不适用

  5.7承诺事项履行情况

  √适用□不适用

  5.8大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

  □适用√不适用

  5.9证券投资情况

  □适用√不适用

  5.10违规对外担保情况

  □适用√不适用

  5.11按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  √适用□不适用

  §6股本变动及股东情况

  6.1股份变动情况表

  单位:股

  限售股份变动情况表

  单位:股

  6.2前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

  单位:股

  6.3控股股东及实际控制人情况介绍

  6.3.1控股股东及实际控制人变更情况

  □适用√不适用

  6.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

  6.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  §7董事、监事、高级管理人员和员工情况

  7.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

  董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

  □适用√不适用

  7.2核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

  √适用□不适用

  §8监事会报告

  √适用□不适用

  §9财务报告

  9.1审计意见

  9.2财务报表

  9.2.1资产负债表

  编制单位:网宿科技股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

  9.2.2利润表

  编制单位:网宿科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

  9.2.3现金流量表

  编制单位:网宿科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

  9.2.4合并所有者权益变动表(附后)

  9.2.5母公司所有者权益变动表(附后)

  9.3与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □适用√不适用

  9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □适用√不适用

  9.5与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

  √适用□不适用(编选:中国电子商务研究中心)

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